Dados do Empenho:

Número:03020091

Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90

Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113,98

Dados da Liquidação:

Número:03020091.011

Valor Total da Liquidação:R$ 1.807,86

Valor Total Liquidado:R$ 1.630,69

Pagamento 27030086

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.807,86

Valor do ISS: R$ 90,39

Valor do IRRF: R$ 86,78

Valor Líquido Pago: R$ 1.630,69


Histórico:

FEVEREIRO/25, NF 4586.