Dados do Empenho:

Número:02010577

Valor Total do Empenho:R$ 174.934,03

Valor Total Liquidado:R$ 174.934,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010577.001

Valor Total da Liquidação:R$ 174.934,03

Valor Total Liquidado:R$ 168.410,17

Pagamento 27030100

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: MSI ENGENHARIA LTDA (29.578.381/0001-72)

Valor Total: R$ 174.934,03

Valor do ISS: R$ 6.523,86

Valor Líquido Pago: R$ 168.410,17


Histórico:

01/2025