Dados do Empenho:

Número:03020522

Valor Total do Empenho:R$ 373.354,85

Valor Total Liquidado:R$ 373.354,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020522.001

Valor Total da Liquidação:R$ 373.354,85

Valor Total Liquidado:R$ 360.202,02

Pagamento 27030104

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Valor Total: R$ 373.354,85

Valor do ISS: R$ 8.220,52

Valor do IRRF: R$ 4.932,31

Valor Líquido Pago: R$ 360.202,02


Histórico:

02/2025