Dados do Empenho:

Número:03020100

Valor Total do Empenho:R$ 347.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 347.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020100.001

Valor Total da Liquidação:R$ 203.363,09

Valor Total Liquidado:R$ 199.295,83

Pagamento 27030108

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 203.363,09

Valor do ISS: R$ 4.067,26

Valor Líquido Pago: R$ 199.295,83


Histórico:

02/2025