Dados do Empenho:

Número:24010001

Valor Total do Empenho:R$ 19.808,58

Valor Total Liquidado:R$ 19.808,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24010001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.808,58

Valor Total Liquidado:R$ 19.761,04

Pagamento 27030110

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 19.808,58

Valor do IRRF: R$ 47,54

Valor Líquido Pago: R$ 19.761,04


Histórico:

Fevereiro/25, nf 2582.