Dados do Empenho:

Número:02010834

Valor Total do Empenho:R$ 509.103,40

Valor Total Liquidado:R$ 281.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.003,40

Dados da Liquidação:

Número:02010834.002

Valor Total da Liquidação:R$ 93.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.202,40

Pagamento 27030113

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 16 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Credor: SEATIC SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM AUTOMACAO EM TIC LTDA (16.611.021/0001-83)

Valor Total: R$ 93.700,00

Valor do IRRF: R$ 4.497,60

Valor Líquido Pago: R$ 89.202,40


Histórico:

02/2025