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- Pagamento Nº 27030113
Número:02010834
Valor Total do Empenho:R$ 509.103,40
Valor Total Liquidado:R$ 281.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.003,40
Número:02010834.002
Valor Total da Liquidação:R$ 93.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 89.202,40
Pagamento 27030113
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 16 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Credor: SEATIC SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM AUTOMACAO EM TIC LTDA (16.611.021/0001-83)
Valor Total: R$ 93.700,00
Valor do IRRF: R$ 4.497,60
Valor Líquido Pago: R$ 89.202,40
Histórico:
02/2025