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- Pagamento Nº 27030116
Número:02010767
Valor Total do Empenho:R$ 1.591.870,91
Valor Total Liquidado:R$ 496.601,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.095.269,77
Número:02010767.002
Valor Total da Liquidação:R$ 224.309,45
Valor Total Liquidado:R$ 215.337,07
Pagamento 27030116
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 224.309,45
Valor do ISS: R$ 8.972,38
Valor Líquido Pago: R$ 215.337,07
Histórico:
02/2025