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- Pagamento Nº 27030168
Número:02010894
Valor Total do Empenho:R$ 906,08
Valor Total Liquidado:R$ 776,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129,44
Pagamento 27030168
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 194,16
Valor do ISS: R$ 9,71
Valor do IRRF: R$ 9,32
Valor Líquido Pago: R$ 175,13
Histórico:
FEVEREIRO/25 NF 3872275.