Dados do Empenho:

Número:24030003

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Pagamento 28030007

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: MARIA JOSIANE COSTA ARAGÃO (655.417.903-87)

Valor Total: R$ 2.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00


Histórico:

suprimento de fundos à servidora pública municipal, MARIA JOSIANE COSTA ARAGÃO, conforme portaria 00017, ocupante do cargo de ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - Março/25.