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- Pagamento Nº 28031197
Número:02010436
Valor Total do Empenho:R$ 33.990.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.900.089,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.089.910,61
Número:02010436.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.801,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.801,00
Pagamento 28031197
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo
Elemento de Despesa 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
Sub-elemento de Despesa 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 4.801,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.801,00
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS C/ PARIDADE PLENA (ART. 3º EC 47/05) RPPS II, COMPETÊNCIA MARÇO/2025.