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- Pagamento Nº 28030039
Número:02010438
Valor Total do Empenho:R$ 35.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.618.394,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.381.605,75
Número:02010438.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.267.586,59
Valor Total Liquidado:R$ 2.436.166,22
Pagamento 28030039
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo
Elemento de Despesa 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
Sub-elemento de Despesa 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 3.267.586,59
Valor Líquido Pago: R$ 2.436.166,22
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PROVISÓRIO - LICENÇA APOSENTADORIA C/ PARIDADE RPPS III, COMPETÊNCIA MARÇO/2025.