Dados do Empenho:

Número:02010438

Valor Total do Empenho:R$ 35.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.618.394,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.381.605,75

Dados da Liquidação:

Número:02010438.008

Valor Total da Liquidação:R$ 40.889,64

Valor Total Liquidado:R$ 32.952,25

Pagamento 28030046

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo

Elemento de Despesa 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

Sub-elemento de Despesa 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 40.889,64

Valor Líquido Pago: R$ 32.952,25


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PROVISÓRIO - LICENÇA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ S/ PARIDADE RPPS III, COMPETÊNCIA MARÇO/2025.