- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28030054
Número:02010441
Valor Total do Empenho:R$ 2.400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 416.875,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.983.124,88
Número:02010441.002
Valor Total da Liquidação:R$ 210.734,93
Valor Total Liquidado:R$ 165.815,30
Pagamento 28030054
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 210.734,93
Valor Líquido Pago: R$ 165.815,30
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM, COMPETÊNCIA MARÇO/2025.