- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030004
Número:02010143
Valor Total do Empenho:R$ 2.365.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 340.211,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010143.007
Valor Total da Liquidação:R$ 22.396,70
Valor Total Liquidado:R$ 22.396,70
Pagamento 31030004
Estornado em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025 ESTORNADO
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 22.396,70
Valor Líquido Pago: R$ 22.396,70
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO