Dados do Empenho:

Número:03020138

Valor Total do Empenho:R$ 53.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.792,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.048,00

Dados da Liquidação:

Número:03020138.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.356,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.282,91

Pagamento 31030012

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 22.356,00

Valor do IRRF: R$ 1.073,09

Valor Líquido Pago: R$ 21.282,91


Histórico:

Fevereiro/25