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- Pagamento Nº 31030012
Número:03020138
Valor Total do Empenho:R$ 53.840,00
Valor Total Liquidado:R$ 52.792,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.048,00
Número:03020138.001
Valor Total da Liquidação:R$ 22.356,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.282,91
Pagamento 31030012
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 22.356,00
Valor do IRRF: R$ 1.073,09
Valor Líquido Pago: R$ 21.282,91
Histórico:
Fevereiro/25