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- Pagamento Nº 31030014
Número:17020010
Valor Total do Empenho:R$ 18.574,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.546,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.027,30
Número:17020010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.546,70
Valor Total Liquidado:R$ 1.528,14
Pagamento 31030014
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 1.546,70
Valor do IRRF: R$ 18,56
Valor Líquido Pago: R$ 1.528,14
Histórico:
MARÇO/25