Dados do Empenho:

Número:02010151

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.141,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.858,80

Dados da Liquidação:

Número:02010151.004

Valor Total da Liquidação:R$ 533,90

Valor Total Liquidado:R$ 533,90

Pagamento 31030035

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 533,90

Valor Líquido Pago: R$ 533,90


Histórico:

04/2025