Dados do Empenho:

Número:02010384

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.974,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 209.025,65

Dados da Liquidação:

Número:02010384.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.548,70

Valor Total Liquidado:R$ 11.548,70

Pagamento 31030041

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.548,70

Valor Líquido Pago: R$ 11.548,70


Histórico:

04/2025