- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030050
Número:02011069
Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.296.436,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.203.563,86
Número:02011069.007
Valor Total da Liquidação:R$ 75.124,08
Valor Total Liquidado:R$ 75.124,08
Pagamento 31030050
Pago em: 31/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 75.124,08
Valor Líquido Pago: R$ 75.124,08
Histórico:
parcelamento do inss