Dados do Empenho:

Número:02010842

Valor Total do Empenho:R$ 39.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.400,00

Dados da Liquidação:

Número:02010842.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.060,00

Pagamento 31030090

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DOS SANTOS (267.071.443-91)

Valor Total: R$ 5.600,00

Valor do IRRF: R$ 1.540,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.060,00


Histórico:

mês: FEVEREIRO/2025.