Dados do Empenho:

Número:02011081

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.264.548,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.235.451,35

Dados da Liquidação:

Número:02011081.003

Valor Total da Liquidação:R$ 317.154,13

Valor Total Liquidado:R$ 317.154,13

Pagamento 31030107

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 317.154,13

Valor Líquido Pago: R$ 317.154,13


Histórico: