- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28030097
Número:02010223
Valor Total do Empenho:R$ 370.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 102.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 268.000,00
Número:02010223.003
Valor Total da Liquidação:R$ 34.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.000,00
Pagamento 28030097
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 34.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 34.000,00
Histórico:
fopag-bolsa agente de convivencia -esporte-comp. março/2025