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- Pagamento Nº 28030125
Número:02010042
Valor Total do Empenho:R$ 69.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.194,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.805,34
Número:02010042.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.477,86
Valor Total Liquidado:R$ 7.987,30
Pagamento 28030125
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 10.477,86
Valor Líquido Pago: R$ 7.987,30
Histórico: