Dados do Empenho:

Número:02010042

Valor Total do Empenho:R$ 69.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.194,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.805,34

Dados da Liquidação:

Número:02010042.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.477,86

Valor Total Liquidado:R$ 7.987,30

Pagamento 28030125

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.477,86

Valor Líquido Pago: R$ 7.987,30


Histórico: