Dados do Empenho:

Número:02010004

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.200,00

Dados da Liquidação:

Número:02010004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 28030145

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

aux.financeiro ideniz-fopag-comissi 01-comp. março/2025