Dados do Empenho:

Número:02010157

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.028,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.971,22

Dados da Liquidação:

Número:02010157.009

Valor Total da Liquidação:R$ 3.073,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.842,38

Pagamento 28030224

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.073,44

Valor Líquido Pago: R$ 2.842,38


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Mar/2025.