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- Pagamento Nº 28030224
Número:02010157
Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.028,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.971,22
Número:02010157.009
Valor Total da Liquidação:R$ 3.073,44
Valor Total Liquidado:R$ 2.842,38
Pagamento 28030224
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.073,44
Valor Líquido Pago: R$ 2.842,38
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Mar/2025.