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- Pagamento Nº 28030227
Número:02010193
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.396,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.603,65
Número:02010193.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.134,40
Valor Total Liquidado:R$ 3.830,67
Pagamento 28030227
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.134,40
Valor Líquido Pago: R$ 3.830,67
Histórico:
fopag-efetivos -setec-comp. março/2025