Dados do Empenho:

Número:02010159

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.776,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.223,76

Dados da Liquidação:

Número:02010159.005

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

Pagamento 28030240

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01


Histórico:

fopag-estagiarios 01 -setec-comp. março/2025