Dados do Empenho:

Número:02010253

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.353,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 269.646,44

Dados da Liquidação:

Número:02010253.003

Valor Total da Liquidação:R$ 16.974,87

Valor Total Liquidado:R$ 12.610,99

Pagamento 28030256

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.974,87

Valor Líquido Pago: R$ 12.610,99


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SECOM - EFETIVOS