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- Pagamento Nº 01040021
Número:05030031
Valor Total do Empenho:R$ 3.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030031.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00
Pagamento 01040021
Pago em: 01/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Valor Total: R$ 3.300,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.300,00
Histórico:
NF 37 - FEVEREIRO - MARISER -