Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 319.149,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.020.850,76

Dados da Liquidação:

Número:02010025.009

Valor Total da Liquidação:R$ 85.681,18

Valor Total Liquidado:R$ 63.405,23

Pagamento 28030394

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 85.681,18

Valor Líquido Pago: R$ 63.405,23


Histórico:

fopag- comissi 02-comp. março-2025-pgm