- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28030394
Número:02010025
Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 319.149,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.020.850,76
Número:02010025.009
Valor Total da Liquidação:R$ 85.681,18
Valor Total Liquidado:R$ 63.405,23
Pagamento 28030394
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 85.681,18
Valor Líquido Pago: R$ 63.405,23
Histórico:
fopag- comissi 02-comp. março-2025-pgm