- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28030418
Número:02010057
Valor Total do Empenho:R$ 8.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.937.458,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.362.541,01
Número:02010057.003
Valor Total da Liquidação:R$ 683.236,24
Valor Total Liquidado:R$ 413.689,39
Pagamento 28030418
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 683.236,24
Valor Líquido Pago: R$ 413.689,39
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL