- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02040003
Número:02010669
Valor Total do Empenho:R$ 88.222,92
Valor Total Liquidado:R$ 27.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.722,92
Número:02010669.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.740,00
Pagamento 02040003
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)
Valor Total: R$ 4.740,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.740,00
Histórico:
NOTA FISCAL Nº 282, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.