Dados do Empenho:

Número:02010269

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.336,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.663,84

Dados da Liquidação:

Número:02010269.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.429,97

Valor Total Liquidado:R$ 2.429,97

Pagamento 28030637

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.429,97

Valor Líquido Pago: R$ 2.429,97


Histórico:

fopag-estagiarios 03- semam comp. março/2025