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- Pagamento Nº 28030639
Número:02010269
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.336,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.663,84
Número:02010269.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.722,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03
Pagamento 28030639
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.722,03
Valor Líquido Pago: R$ 1.722,03
Histórico:
fopag-estagiarios 04-comp. março/2025