Dados do Empenho:

Número:02010693

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.200,00

Dados da Liquidação:

Número:02010693.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 28030773

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

FOPAG- AUX.FINANCEIRO IDENIZ-COMISSI 01-HOSPITAL -COMP.MARÇO/2025