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- Pagamento Nº 28030773
Número:02010693
Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.200,00
Número:02010693.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Pagamento 28030773
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00
Histórico:
FOPAG- AUX.FINANCEIRO IDENIZ-COMISSI 01-HOSPITAL -COMP.MARÇO/2025