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- Pagamento Nº 28030913
Número:02010250
Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 479.287,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.550.712,82
Número:02010250.003
Valor Total da Liquidação:R$ 152.532,21
Valor Total Liquidado:R$ 127.707,19
Pagamento 28030913
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 152.532,21
Valor Líquido Pago: R$ 127.707,19
Histórico:
Ref. Fopag Contrato Temp. Comp. Mar/2025.