Dados do Empenho:

Número:02010250

Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 479.287,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.550.712,82

Dados da Liquidação:

Número:02010250.003

Valor Total da Liquidação:R$ 152.532,21

Valor Total Liquidado:R$ 127.707,19

Pagamento 28030913

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 152.532,21

Valor Líquido Pago: R$ 127.707,19


Histórico:

Ref. Fopag Contrato Temp. Comp. Mar/2025.