Dados do Empenho:

Número:02010272

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.282,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.717,47

Dados da Liquidação:

Número:02010272.005

Valor Total da Liquidação:R$ 899,27

Valor Total Liquidado:R$ 899,27

Pagamento 28030955

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 899,27

Valor Líquido Pago: R$ 899,27


Histórico:

Ref. Fopag Estagiarios 02 Comp. Mar/2025.