Dados do Empenho:

Número:02010892

Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34

Valor Total Liquidado:R$ 38.497,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 490.841,34

Dados da Liquidação:

Número:02010892.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.429,12

Valor Total Liquidado:R$ 2.399,97

Pagamento 02040048

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 2.429,12

Valor do IRRF: R$ 29,15

Valor Líquido Pago: R$ 2.399,97


Histórico:

Fevereiro/25