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- Pagamento Nº 02040048
Número:02010892
Valor Total do Empenho:R$ 529.338,34
Valor Total Liquidado:R$ 38.497,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 490.841,34
Número:02010892.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.429,12
Valor Total Liquidado:R$ 2.399,97
Pagamento 02040048
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 2.429,12
Valor do IRRF: R$ 29,15
Valor Líquido Pago: R$ 2.399,97
Histórico:
Fevereiro/25