- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02040050
Número:02010615
Valor Total do Empenho:R$ 3.494,88
Valor Total Liquidado:R$ 3.494,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010615.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.164,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.050,79
Pagamento 02040050
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 1.164,96
Valor do ISS: R$ 58,25
Valor do IRRF: R$ 55,92
Valor Líquido Pago: R$ 1.050,79
Histórico:
mês de fevereiro de 2025.