Dados do Empenho:

Número:02010615

Valor Total do Empenho:R$ 3.494,88

Valor Total Liquidado:R$ 3.494,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010615.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.164,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.050,79

Pagamento 02040050

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 1.164,96

Valor do ISS: R$ 58,25

Valor do IRRF: R$ 55,92

Valor Líquido Pago: R$ 1.050,79


Histórico:

mês de fevereiro de 2025.