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- Pagamento Nº 02040054
Número:02010601
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.572,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 427,68
Pagamento 02040054
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 287,64
Valor do IRRF: R$ 3,45
Valor Líquido Pago: R$ 284,19
Histórico:
Fevereiro/25