Dados do Empenho:

Número:02010601

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.572,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 427,68

Dados da Liquidação:

Número:02010601.003

Valor Total da Liquidação:R$ 287,64

Valor Total Liquidado:R$ 284,19

Pagamento 02040054

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 287,64

Valor do IRRF: R$ 3,45

Valor Líquido Pago: R$ 284,19


Histórico:

Fevereiro/25