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- Pagamento Nº 02040059
Número:02010697
Valor Total do Empenho:R$ 57.988,13
Valor Total Liquidado:R$ 57.988,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010697.001
Valor Total da Liquidação:R$ 57.988,13
Valor Total Liquidado:R$ 57.292,27
Pagamento 02040059
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 57.988,13
Valor do IRRF: R$ 695,86
Valor Líquido Pago: R$ 57.292,27
Histórico:
Fevereiro/25