Dados do Empenho:

Número:02010697

Valor Total do Empenho:R$ 57.988,13

Valor Total Liquidado:R$ 57.988,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010697.001

Valor Total da Liquidação:R$ 57.988,13

Valor Total Liquidado:R$ 57.292,27

Pagamento 02040059

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 57.988,13

Valor do IRRF: R$ 695,86

Valor Líquido Pago: R$ 57.292,27


Histórico:

Fevereiro/25