Dados do Empenho:

Número:02010392

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.240,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.759,94

Dados da Liquidação:

Número:02010392.008

Valor Total da Liquidação:R$ 7.272,27

Valor Total Liquidado:R$ 7.272,27

Pagamento 28030963

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.272,27

Valor Líquido Pago: R$ 7.272,27


Histórico:

FOPAG- ESTAGIARIOS 03-HOSPITAL -COMP.MARÇO/2025