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- Pagamento Nº 02040060
Número:02010696
Valor Total do Empenho:R$ 53.581,69
Valor Total Liquidado:R$ 53.581,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010696.001
Valor Total da Liquidação:R$ 53.581,69
Valor Total Liquidado:R$ 52.938,71
Pagamento 02040060
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 53.581,69
Valor do IRRF: R$ 642,98
Valor Líquido Pago: R$ 52.938,71
Histórico:
Fevereiro/25