Dados do Empenho:

Número:02010696

Valor Total do Empenho:R$ 53.581,69

Valor Total Liquidado:R$ 53.581,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010696.001

Valor Total da Liquidação:R$ 53.581,69

Valor Total Liquidado:R$ 52.938,71

Pagamento 02040060

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 53.581,69

Valor do IRRF: R$ 642,98

Valor Líquido Pago: R$ 52.938,71


Histórico:

Fevereiro/25