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- Pagamento Nº 02040061
Número:02010698
Valor Total do Empenho:R$ 643,50
Valor Total Liquidado:R$ 643,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 02040061
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 643,50
Valor do IRRF: R$ 7,72
Valor Líquido Pago: R$ 635,78
Histórico:
Fevereiro/25