Dados do Empenho:

Número:02010698

Valor Total do Empenho:R$ 643,50

Valor Total Liquidado:R$ 643,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010698.001

Valor Total da Liquidação:R$ 643,50

Valor Total Liquidado:R$ 635,78

Pagamento 02040061

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 643,50

Valor do IRRF: R$ 7,72

Valor Líquido Pago: R$ 635,78


Histórico:

Fevereiro/25