Dados do Empenho:

Número:02010699

Valor Total do Empenho:R$ 13.305,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.305,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010699.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.305,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.145,34

Pagamento 02040062

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 13.305,00

Valor do IRRF: R$ 159,66

Valor Líquido Pago: R$ 13.145,34


Histórico:

Fevereiro/25