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- Pagamento Nº 02040062
Número:02010699
Valor Total do Empenho:R$ 13.305,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.305,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010699.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.305,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.145,34
Pagamento 02040062
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 13.305,00
Valor do IRRF: R$ 159,66
Valor Líquido Pago: R$ 13.145,34
Histórico:
Fevereiro/25