Dados do Empenho:

Número:06010017

Valor Total do Empenho:R$ 424.283,59

Valor Total Liquidado:R$ 387.870,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.412,94

Dados da Liquidação:

Número:06010017.009

Valor Total da Liquidação:R$ 15.480,53

Valor Total Liquidado:R$ 15.294,76

Pagamento 02040081

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 15.480,53

Valor do IRRF: R$ 185,77

Valor Líquido Pago: R$ 15.294,76


Histórico:

Fevereiro/25