Dados do Empenho:

Número:02010760

Valor Total do Empenho:R$ 810.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 106.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 703.900,00

Dados da Liquidação:

Número:02010760.001

Valor Total da Liquidação:R$ 106.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.897,30

Pagamento 02040115

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Valor Total: R$ 106.700,00

Valor do ISS: R$ 3.430,50

Valor do IRRF: R$ 1.372,20

Valor Líquido Pago: R$ 101.897,30


Histórico:

JANEIRO/25.