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- Pagamento Nº 02040115
Número:02010760
Valor Total do Empenho:R$ 810.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 106.700,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 703.900,00
Número:02010760.001
Valor Total da Liquidação:R$ 106.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 101.897,30
Pagamento 02040115
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)
Valor Total: R$ 106.700,00
Valor do ISS: R$ 3.430,50
Valor do IRRF: R$ 1.372,20
Valor Líquido Pago: R$ 101.897,30
Histórico:
JANEIRO/25.