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- Pagamento Nº 02040133
Número:02010611
Valor Total do Empenho:R$ 430.658,29
Valor Total Liquidado:R$ 86.947,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 343.710,69
Número:02010611.001
Valor Total da Liquidação:R$ 86.947,60
Valor Total Liquidado:R$ 84.773,91
Pagamento 02040133
Pago em: 02/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: VIDAL ENGENHARIA LTDA (44.353.101/0001-11)
Valor Total: R$ 86.947,60
Valor do ISS: R$ 2.173,69
Valor Líquido Pago: R$ 84.773,91
Histórico:
Despesas com a requalificação das Ruas Manoel Pereira, Francisco Firmino, Capitão Valdemar de Lima e João Alencar,no Bairro Centro - Maracanaú/CE,de interesse da Secretaria da Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 6º medição pelo período de 22/01/2025 a 12/03/2025).