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- Pagamento Nº 28031043
Número:02010479
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.552.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.448.000,00
Número:02010479.003
Valor Total da Liquidação:R$ 388.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 388.000,00
Pagamento 28031043
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 388.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 388.000,00
Histórico: