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- Pagamento Nº 03040003
Número:02010715
Valor Total do Empenho:R$ 83.546,00
Valor Total Liquidado:R$ 81.424,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.121,69
Número:02010715.001
Valor Total da Liquidação:R$ 28.952,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.562,30
Pagamento 03040003
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 28.952,00
Valor do IRRF: R$ 1.389,70
Valor Líquido Pago: R$ 27.562,30
Histórico:
Janeiro/25