Dados do Empenho:

Número:02010715

Valor Total do Empenho:R$ 83.546,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.424,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.121,69

Dados da Liquidação:

Número:02010715.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.952,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.562,30

Pagamento 03040003

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 28.952,00

Valor do IRRF: R$ 1.389,70

Valor Líquido Pago: R$ 27.562,30


Histórico:

Janeiro/25